内部控制评价报告的真实性由谁负责

李生 百科小知识 2595 次浏览 评论已关闭

内部控制评价报告的真实性由谁负责钛媒体App 3月11日消息,南侨食品集团(上海)股份有限公司发布了2023年度内部控制评价报告,确认财务报告和非财务报告内部控制有效,未发现重大缺陷。公司已建立健全的内部控制机制,并将持续完善内部控制体系,为财务报告的真实性、完整性及公司战略目标的实现提供合理保证。

内部控制评价报告的真实性由谁负责

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江苏安靠智电股份有限公司发布了2023年度内部控制评价报告,经审计委员会、监事会和保荐机构审议通过。报告显示公司财务报告内部控制有效,未发现重大缺陷;非财务报告内部控制也无重大缺陷。董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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钛媒体App 3月12日消息,江苏力星通用钢球股份有限公司对公司的内部控制有效性进行了自我评价,认为现行的内部控制较为完整、合理和有效,能够保证会计资料的真实性、合法性、完整性,确保财产物资的安全和完整,严格按照法律、法规和公司章程要求进行信息披露。公司将进一步等会说。

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金融界4月11日消息,有投资者在互动平台向劲仔食品提问:##针对公告《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的专项核查意见》提问##保荐代表人无签字,未见民生证券股份有限公司公章,其意见真实性存疑。公司回答表示:所有披露文件原件后面会介绍。

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钛媒体App 3月12日消息,亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2023年度审计委员会共召开4次会议,审议财务报告、评估外部审计机构工作、指导内部审计工作等,并认真履行职责。委员会成员对公司财务报告真实性表示肯定,审阅内部控制自我评价报告并认为内部控制制度符合法律法后面会介绍。